главы Администрации Новичихинского района Алтайского края
Гричанова Сергея Николаевича
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период
№ п/п
Наименование показателя
Единица
измерения
Факт
План
Примечание
2007
2008
2009
2010
2011
I. Экономическое развитие
I.1. Дорожное хозяйство и транспорт
1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
процентов
39
40
42
44
48
2
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
процентов
0
0
0
0
0
I.2. Сельское хозяйство
3
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов)
процентов
83
88,7
80
82
84
4
Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района
процентов
98
99
99
99
99
II. Доходы населения
5
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)
рублей
6234
7984
9734
11484
13234
муниципальных детских дошкольных учреждений
рублей
3024
3448
4964
5710
6098
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
рублей
6221
7381
9641
11090
11844
прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а такжепедагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)
рублей
3843
4786
5979
6877
7345
врачей муниципальных учреждений здравоохранения
рублей
11230
16780
21952
23480
25671
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения
рублей
5910
7239
9320
10012
11760
III. Здоровье
7
Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами
процентов
100
100
100
100
100
8
Доля муниципальных медицинских учреждений:
применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи
процентов
0
0
0
0
переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности
процентов
0
0
0
0
0
переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат
процентов
0
0
30
60
90
переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования
процентов
0
0
0
0
0
9
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:
на дому - всего
единиц
30
45
30
25
20
в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта
единиц
6
1
5
3
2
в первые сутки в стационаре - всего
единиц
1
3
1
1
1
в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта
единиц
1
0
1
1
1
10
Число случаев смерти детей до 18 лет:
на дому
единиц
1
0
1
1
1
в первые сутки в стационаре
единиц
0
1
1
1
1
11
Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) -
всего
человек
195,5
195,3
169,2
197,1
198
число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)
человек
20,7
20,1
20,9
21,9
22,8
из них участковых врачей и врачей общей практики
человек
7,55
7,65
7,62
7,62
7,62
число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)
человек
91,6
90,9
91,1
92,4
93,3
из них участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики
человек
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
12
Уровень госпитализации в муниципальные учрежденияздравоохранения
человек на 100 человек населения
24,63
24,41
24,4
24,38
24,35
13
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения
дней
10,9
10,2
11
10,98
10,6
14
Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения
дней
312
285,2
294
301
304
15
Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения
штук
90
90
90
95
100
16
Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки
рублей
158,737
118,09
125
135
145
17
Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях
рублей
509,62
413,8
450
480
500
18
Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя:
стационарная медицинская помощь
койко-день
28030
26930
28500
28650
28900
амбулаторная помощь
посещение
89360
82484
89200
90000
90500
дневные стационары всех типов
койко-день
3630
3201
3600
3700
3800
скорая медицинская помощь
вызов
1620
1528
1600
1650
1700
19
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:
стационарная медицинская помощь
рублей
509,66
413,8
450
480
510
амбулаторная помощь
рублей
107
237,7
241
252
274
дневные стационары всех типов
рублей
224
235
238
242
249
скорая медицинская помощь
рублей
808
851,6
865
880
900
IV. Дошкольное и дополнительное образование детей
20
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет
процентов
47,7
41,5
59,4
59,8
60
21
Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности
процентов
0
0
0
0
0
22
Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги
процентов
62,4
64,7
75,5
77,2
79,1
V. Образование (общее)
23
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене
процентов
71,7
99,1
99,4
99,6
100
24
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных:
на нормативное подушевое финансирование
процентов
100
100
100
100
100
на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат
процентов
0
0
50
70
100
25
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений
процентов
100
100
100
100
100
26
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, -
всего
человек
3
3
3
3
3
на одного учителя
человек
7
6
7
7
7
на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)
человек
7
7
7
7
7
27
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях:
в городских поселениях
человек
0
0
0
0
0
в сельской местности
человек
11
11
11
11
11
VI. Физическая культура и спорт
28
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
процентов
10,3
10,45
10,6
10,75
10,9
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
29
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме
процентов
0
81
81
81
81
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
процентов
0
3
3
3
3
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием
процентов
0
0
0
0
0
управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы
процентов
0
0
0
0
0
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов
процентов
0
16
16
16
16
30
Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года)
процентов
0
100
100
100
100
VIII. Доступность и качество жилья
31
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, -
всего
кв. метров
27
26
26
26
26
в том числе введенная в действие за год
кв. метров
0,142
0,141
0,144
0,149
0,15
32
Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения -
всего
единиц
в том числе введенных в действие за год
единиц
1,79
0,78
0,95
1,14
1,24
33
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
процентов
35
43
51
59
67
IX. Организация муниципального управления
34
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)
процентов
0
0
0
0
0
35
Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования
процентов
18,5
24,3
25
25,5
26
36
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов имуниципальных районов
процентов
6,76
6,84
7,2
7,5
7,8
37
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
процентов
70
72
75
78
81
38
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года)
процентов
0
0
0
0
0
39
Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений
процентов
0
0
0
0
0
40
Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства
процентов
0
0
0
0
0
доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности
процентов
0
0
0
0
0
41
Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)
да (нет)
нет
нет
нет
нет
нет
42
Среднегодовая численность постоянного населения
тыс. человек
10589
10431
10500
10500
10500
43
Общий объем расходов бюджета муниципального образования -
всего
тыс. рублей
114752,6
156600,3
139178
144000
155150
на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств на образование (общее, дошкольное)
тыс. рублей
3050,5
22836,3
6979
7383
7810,4
на образование (общее, дошкольное)
тыс. рублей
51773,6
66366,4
67422,7
73870
80991
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
605
2921,4
1713,6
1812,9
1918
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда
тыс. рублей
39674,1
46868,9
51134,8
54714
58435
на здравоохранение
тыс. рублей
11220,1
16239,4
16937,9
18718
19575,2
бюджетные инвестиции на увеличение стоимостиосновных средств
тыс. рублей
623
744
769,5
814
861
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда
тыс. рублей
7256
9028,8
11137,1
11916,7
12727
на культуру
тыс. рублей
5405,8
7703,2
8443,9
9291
10234
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
212,6
278,9
348,8
369
390,4
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда
тыс. рублей
3511,3
5131,6
5924,5
6339
6770
на физическую культуру и спорт
тыс. рублей
104
315,9
696,8
737
779
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда
тыс. рублей
на жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. рублей
4907
26487,1
7116,5
7530
7966
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
3409
8663,1
4147
4387
4641
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами,установленными для населения
тыс. рублей
0
0
0
0
0
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги
тыс. рублей
0
0
0
0
0
на содержание работников органов местного самоуправления
тыс. рублей
22451
27286
26328
28170
30143
в расчете на одного жителя муниципального образования
тыс. рублей
2,120219
2,615857
2,507429
2,682857
2,870762
на развитие и поддержку малого предпринимательства
тыс. рублей
100
21
100
106
120
в расчете на одно малое предприятие муниципального образования
тыс. рублей
0,344828
0,072414
0,344828
0,365517
0,413793
в расчете на одного жителя муниципального образования
тыс. рублей
0,009444
0,002013
0,009524
0,010095
0,011429
на транспорт
тыс. рублей
292,4
500
588
622
658
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
0
0
200
100
0
на дорожное хозяйство
тыс. рублей
150
930,8
400
600
800
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств